索引号 744687036/201800007 题材分类 其他
发布机构 区政务服务中心 发布时间 2015-11-03
文号 公开方式 主动公开
关键字 关于南充市顺庆区人民政府政务服务中心2014年部门决算编制的说明

关于南充市顺庆区人民政府政务服务中心2014年部门决算编制的说明

财政预决算 2015-11-03 11:41 信息来源: 区行政审批局 浏览次数:

关于南充市顺庆区人民政府政务服务中心

2014年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

南充市顺庆区人民政府政务服务中心为行政单位,承担组织协调行政审批集中办理、限时办结、“一站式”服务的职责;负责行政许可公共服务和其他事项的组织协调、开展并联审批工作;根据有关部门的委托,直接办理行政审批、公共服务事项;制定政务服务中心各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施;承担电子政务大厅建设和运行管理工作;对街道、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。中心下设综合、督察并联审批股3个股室

二、部门概况

政务服务中心下设事业单位为:区网格化服务管理监管中心、区产权交易中心

三、收支决算总体情况

2014年政务服务中心收入决算总额为292.5347万元,其中:当年财政拨款收入292.53471万元。

2014年政务服务中心支出决算总额为292.5347万元,其中:一般公共服务支出287.0147万元,医疗卫生2.53万元,住房保障支出2.99万元。

四、财政拨款支出决算情况

政务服务中心财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全政务服务事业发展相关工作。

基本支出,用于保障政务服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,用于保障政务服务中心为完成赋予的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出287.0147万元,主要用于:单位职工工资发放、政务服务中心日常工作运转、大厅运行管理工作保障、网格化服务管理专项工作等安排的项目支出,主要包括政务服务专项工作经费、水电物管费、大厅网络通讯费、大厅设备维护费、便民设备购置费、办事指南制作费、政务服务专项工作经费、活动经费、政务技能培训费、网格化服务管理工作、产权交易工作经费等。

)医疗卫生支出2.53万元,主要用于:按照国家规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险等支出。

)住房保障支出2.99万元,主要用于:按照国家规定标准为单位职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2014年公务接待费0.1806万元,中心坚决贯彻执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费0万元。

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:四川省南充市顺庆区政府服务中心 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 2,925,347.00 一、一般公共服务支出 37 2,870,147.00 一、基本支出 60 2,925,347.00
  其中:政府性基金 2 二、外交支出 38 人员经费 61 586,111.55
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 日常公用经费 62 2,339,235.45
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63
四、经营收入 5 五、教育支出 41 基本建设类项目 64
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 25,300.00 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 2,925,347.00
13 十三、交通运输支出 49 工资福利支出 72 556,211.55
14 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 1,647,637.45
15 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 29,900.00
16 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53 赠与 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54 债务利息支出 77
19 十九、住房保障支出 55 29,900.00 基本建设支出 78
20 二十、粮油物资储备支出 56 其他资本性支出 79 691,598.00
21 二十一、国债还本付息支出 57 贷款转贷及产权参股 80
22 二十二、其他支出 58 其他支出 81
23 59 82
本年收入合计 24 2,925,347.00 本年支出合计 83 2,925,347.00
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 84
年初结转和结余 26 交纳所得税 85
基本支出结转 27 提取职工福利基金 86
项目支出结转和结余 28 转入事业基金 87
经营结余 29 其他 88
30 年末结转和结余 89
31 基本支出结转 90
32 项目支出结转和结余 91
33 经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 2,925,347.00 总计 95 2,925,347.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:四川省南充市顺庆区政府服务中心 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 2,925,347.00 2,925,347.00 2,925,347.00 2,925,347.00 586,111.55 2,339,235.45
201 一般公共服务支出 2,870,147.00 2,870,147.00 2,870,147.00 2,870,147.00 530,911.55 2,339,235.45
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,870,147.00 2,870,147.00 2,870,147.00 2,870,147.00 530,911.55 2,339,235.45
2010306 政务公开审批 2,343,747.00 2,343,747.00 2,343,747.00 2,343,747.00 530,911.55 1,812,835.45
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 526,400.00 526,400.00 526,400.00 526,400.00 526,400.00
210 医疗卫生与计划生育支出 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00
21005 医疗保障 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00
2100501 行政单位医疗 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00
221 住房保障支出 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00
22102 住房改革支出 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00
2210201 住房公积金 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00
公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:四川省南充市顺庆区政府服务中心 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 2,925,347.00 556,211.55 95,339.00 214,719.00 110,882.00 34,945.55 100,326.00 1,647,637.45 177,025.00 174,926.00 10,000.00 10,356.00 11,236.00 76,146.00 20,000.00 93,221.00 32,028.00 331,721.00 10,630.00 10,300.00 1,806.00 32,400.00 30,890.00 30,000.00 6,200.00 97,263.45 491,489.00 29,900.00 29,900.00 691,598.00 691,598.00
201 一般公共服务支出 2,870,147.00 530,911.55 95,339.00 214,719.00 110,882.00 9,645.55 100,326.00 1,647,637.45 177,025.00 174,926.00 10,000.00 10,356.00 11,236.00 76,146.00 20,000.00 93,221.00 32,028.00 331,721.00 10,630.00 10,300.00 1,806.00 32,400.00 30,890.00 30,000.00 6,200.00 97,263.45 491,489.00 691,598.00 691,598.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,870,147.00 530,911.55 95,339.00 214,719.00 110,882.00 9,645.55 100,326.00 1,647,637.45 177,025.00 174,926.00 10,000.00 10,356.00 11,236.00 76,146.00 20,000.00 93,221.00 32,028.00 331,721.00 10,630.00 10,300.00 1,806.00 32,400.00 30,890.00 30,000.00 6,200.00 97,263.45 491,489.00 691,598.00 691,598.00
2010306 政务公开审批 2,343,747.00 530,911.55 95,339.00 214,719.00 110,882.00 9,645.55 100,326.00 1,598,129.45 166,789.00 162,904.00 10,000.00 10,356.00 11,236.00 76,146.00 20,000.00 80,861.00 32,028.00 331,721.00 10,630.00 10,300.00 1,806.00 32,400.00 30,890.00 30,000.00 6,200.00 82,373.45 491,489.00 214,706.00 214,706.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 526,400.00 49,508.00 10,236.00 12,022.00 12,360.00 14,890.00 476,892.00 476,892.00
210 医疗卫生与计划生育支出 25,300.00 25,300.00 25,300.00
21005 医疗保障 25,300.00 25,300.00 25,300.00
2100501 行政单位医疗 25,300.00 25,300.00 25,300.00
221 住房保障支出 29,900.00 29,900.00 29,900.00
22102 住房改革支出 29,900.00 29,900.00 29,900.00
2210201 住房公积金 29,900.00 29,900.00 29,900.00



“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:四川省南充市顺庆区政府服务中心 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00
201 一般公共服务支出 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00
2010306 政务公开审批 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;全年因公出国(境)累计 人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 1 批次, 6 人次,共 1,806.00 元;外事接待 批次, 人次, 元。